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南京导航设备项目行业调研市场分析报告

作者:jiamelle | 发布时间:2020-12-18 18:28:39 收藏本文 下载本文

南京导航设备项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资分析/ / 实施方案

南京导航设备项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 是以现代测绘技术和为基础发展起来的综合性产业。既包括 GIS(地理信息系统)产业、卫星定位与产业、航空航天遥感产业,也包括测绘业和地理信息技术的专业应用,还包括 LBS(基于位置服务)、地理信息服务和各类新兴技术及其应用。

近年来,我国地理信息产业产值快速提升。据统计,2009 年以来我国地理信息产业产值每年保持将近25%以上增速。截至 2014 年底,我国地理信息产业年产值由 2009 年的 931.9 亿元提升至 3380 亿元左右,企业数达 2 万多家,从业人员超过 40 万人。

截至目前,全国有 200 多所高校、20 多所职业学校、200 多个研究机构开展地理信息技术相关专业教育和研究工作。

作为地理信息产业的一部分,2003-2013 年,我国卫星导航产业产值从 40 亿元增长到约 1040 亿元,增长了 20 多倍,年复合增长率达到38.19%。2013 年,我国卫星导航产业产值约为 1040 亿元,同比增长了28.4%。

作为新兴高科技行业,中国卫星导航定位应用市场起步较晚,2000 年后,伴随着系统从军用转入民用并在全球市场的开放才迅速发

展起来。目前,中国卫星导航定位应用市场以消费应用为基础,专业市场应用领域正在逐步扩展和深入,市场规模不断膨胀。

2009 年中国卫星导航应用市场产值 586.6 亿元,其中专业应用占17%;消费应用市场占 83%。近几年我国消费应用市场发展迅速,2013年中国卫星导航应用市场产值在 1000 亿元左右。

2013 年以来,在大众应用市场中,随着销量的快速增长,带导航功能的终端用户数量激增,但对产业总体销售额贡献不大;同时受智能手机替代效应的影响,PND 终端销量明显下降,但与之相关的位置服务市场成长迅速;汽车前装、后装用户及终端数量保持稳定增长。行业应用市场增长明显,伴随北斗系统正式运行、ICD2.0 文件公布和国家一系列政策或专项的出台,2012 年受到抑制的需求和 2013 年的新增需求一并得到释放。2014 年以来随着军队持续提升现代化装备建设水平、信息化水平,在北斗系统正式运行的大背景下,特殊市场(军用、警用、应急等)正迸发出巨大的市场需求潜力。

二、产业政策及发展规划(一)中国制造 2025 当前,我国经济发展正处于动力转换节点,必须摆脱要素驱动的路径依赖,把创新作为引领发展的第一动力,深入实施创新驱动发展

战略,在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变,为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑,推动发展动力变革。高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革,是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化,如果思维方式还停留在过去的老套路上,不仅难有出路,还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展,与时俱进、奋发有为,扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,进而推动经济社会发展再上新台阶。高质量发展是创新成为第一动力的发展。科学技术是第一生产力,是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。科技创新的“乘数效应”越大,对经济发展的贡献率就越大,发展质量也就越高。

(二)工业绿色发 展规划 十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计,绿色发展被提升至新的战略高度。总书记在全国生态环境保护大会上指出,绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求,是解决污染问题的根本之策。作为国民经济的支柱,制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富的同时,也带来了大量的能源资源消耗和污染物排放。从一定意义上讲,只有全面推行绿色制造,减少工业发展带来的生态环境影响,才能加快我国绿色发展步伐,推进生态文明建设进程。工厂是制造业的生产单元、实施主体,绿色工厂是实现转型升级的发展之路。2016 年 9 月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系,开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力,目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定,取得了可喜的成绩。要坚定不移走绿色发展道路,保持“不掩盖、不回避、不懈怠”的态度,正视绿色发展中谈“霾”色变等不足,划清经济发展的生态红线,严守生态安全的底线;树立“保护生态环境就是德政”的观念,切实抓好生态保护的“两个责任”,做到为官一任造福一方;明确“坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的绿色发展理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

(三)x xxx 十三五发展规划 新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在 7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球

技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业 4.0 集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016 年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望 2017 年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。到 2030 年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

(四)x xx 高质量发展规划 推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产

业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。

三、鼓励中小企业发展 引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育

发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。undefined 四、项目必要性分析 近几年,我国卫星导航与位置服务产业新增投资和新增企业数量持续增加,卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在 14000 家左右,从业人员数量约 45 万,人才流动现象明显加剧。

目前,中国北斗产业已初步形成完整产业链条:上游的天线、芯片、板卡、GIS、地图、模拟源等配套齐全;中游的手持型、车载型、船载型、指挥型以及结合各行业具体应用的综合型终端,品类已初具规模;下游的系统集成和运营服务业已在数据采集、监测、监控、指挥调度等各领域进行了探索应用。行业规模产值也越来越大,截止 2017年,行业市场规模达到了 2550 亿元。

2017 年 6 月,北斗地基增强系统(一期)建成并通过验收。一期主要完成框架网基准站、区域加强密度网基准站、国家数据综合处理系统,及国土资源、交通运输、中科院、地震、气象、测绘地理信息等 6个行业数据处理中心等建设任务,建成基本系统,在全国范围提供基本服务。

2017 年 11 月 5 日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第二十四、二十五颗北斗导航卫星。这 2 颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号第一、二颗组网卫星,开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代。

2017 年 11 月 29 日,中国卫星导航系统委员会主席王力与美国国务院助理副国务卿乔纳森.马戈利斯在北京举行了中美卫星导航会晤,双方签署了《北斗与 GPS 信号兼容与互操作联合声明》。声明表示,两系统在国际电联(ITU)框架下实现射频兼容,实现了民用信号互操作,并将持续开展兼容与互操作合作。

经多年攻关,清华大学、航天恒星科技有限公司、成都国星通信有限公司和中国电子科技集团第五十四研究所 4 家单位,率先完成了支持北斗三号系统信号体制的卫星导航终端技术攻关和工程样机研发,并通过了第三方验收测试,各项技术指标满足性能要求。

2017 年 12 月 27 日,北斗系统开通五周年新闻发布会在国务院新闻办公室新闻发布厅召开。中国卫星导航系统管理办公室在前期发布B1C、B2a 信号接口控制文件(测试版)的基础上,正式发布北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件 B1C(1.0 版)与 B2a(1.0 版)的中英文版本。

2017 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到 2550 亿元,较 2016 年增长 20.4%。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为35.4%,达到 902 亿元,北斗对产业核心产值的贡献率已达到 80%。

第二章 行业发展形 势分析 5 年来,北斗卫星导航系统已广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘、矿产、公安、农业、林业、国土、水利、金融、市政管网等十几个行业领域,各类国产北斗终端产品推广应用已累计超过 4000 万台/套,包括智能手机在内的采用北斗兼容芯片的终端产品社会用户总保有量接近5 亿台/套。

由于北斗产业发展尚处起步阶段,产业体系还不完善,下游应用也比较有限,为推动北斗产业发展,必须首先在具有一定产业基础的重点区域进行培育,以起到示范探索的作用。按照国家规划部署,全国正在围绕北京、上海、重庆、西安建立 4 个北斗卫星导航产业运营中心,有关部门也在部分区域进行重点项目的建设。因此,中国北斗导航产业将首先呈现出“重点区域先行发展”的态势,且这种局面仍将在一段时间内得以保持。但随着北斗应用系统的逐渐成熟及北斗对GPS 系统替代的逐渐深入,中国北斗导航产业将会由重点区域拓展至全国,产业空间特征也将沿袭目前中国 GPS 产业的发展特征。

目前北斗产业发展较快的区域都是具有一定产业基础的地区,在不断发展的过程中,这些地区的产业底蕴和区域优势将不断显现,赋予了这些地区更加突出的产业特征,使得各区域分工进一步明确。如

北京将成为北斗基础技术研发和标准制订的中心,而上海将成为中国北斗导航产业的上游芯片设计制造中心。

与其他地区相比,这些重点区域将充分发挥其先发优势,使其产业地位更加稳固。

北斗导航系统目前主要应用于海事、通信与电力授时、应急救援等领域,在民用应用领域还有很大一部分未得到拓展,如车辆船舶的监控管理、LBS 业务等。随着北斗系统的不断发展,民用应用将成为北斗系统应用的主要方向,并成为产业中规模最大的一块。届时全国各地都将广泛地产生庞大的市场需求,而十分注重客户资源及区域壁垒较大的运营服务业也将在全国各地涌现出专注于区域市场的运营商,使得运营服务行业空间分布分散。

第三章 重点企业调研分析 目前全球卫星导航系统呈现“1+3”的格局,其中卫星导航系统应用的领域在不断的扩大,特别是未来随着物联网的快速发展,将带动更多新产品和新应用的出现,驱动全球卫星导航市场需求快速增长,包括对导航芯片、导航地图、定位导航、位置服务等多方面的需求将保持较快增长。

根据美国卫星产业协会(SIA)发布的历年《卫星产业现状报告》,2018 年,全球卫星导航设备市场收入为 933 亿美元,较上年同比增长约 6%。

根据欧洲全球卫星导航系统管理局(GSA)发布的《全球卫星导航系统(GNSS)市场报告》(第五版)数据显示,2017 年,全球在用的 GNSS 设备约 58 亿台,预计到 2020 年,其数量将达到 80 亿台。

根据美国卫星产业协会(SIA)发布的 2019 年全球卫星产业状况报告数据,2018 年,全球导航卫星发射数量为 25 颗,较 2017 年 7 颗同比增加了 18 颗。

2018 年全球卫星发射数量为 314 颗,其中导航卫星占比为 8%,比重较 2017 年上升了 6 个百分点。

2018 年,全球导航卫星发射数量恢复增长,中国北斗卫星功不可没。2018 年,中国共有 18 颗北斗三号卫星送入太空,占全球导航卫星发射量的 72%。

2019 年 1-11 月,中国仍有 6 颗北斗卫星送入太空。根据北斗根据导航系统管理办公室消息,2019 年计划发射 6-8 颗北斗导航卫星,完成所有 MEO(中圆地球轨道)卫星发射,进一步完善全球系统星座布局,全面提升系统服务性能和用户体验。2020 年计划发射 2-4 颗北斗三号卫星,至 2020 年底全面完成北斗三号系统建设。

根据美国忧思科学家联盟(unionofconcernedscientists)最新更新的“在轨卫星统计数据库”显示,截至 2019 年 3 月 31 日,全球在轨正常运行卫星数量为 2062 颗。其中导航卫星数量为 139 颗,占比为6.7%。导航卫星数量要远远小于地面观测卫星和通信卫星数量。

美国的 GPS 系统拥有 32 颗,欧盟(ESA)的伽利略系统(Galileo)拥有 26 颗,俄罗斯格洛纳斯(Glonass)导航系统拥有 28 颗。

一、x xxx 科技公司 公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。

2018 年,xxx 科技公司实现营业收入 19551.90 万元,同比增长 33.18%(4870.88 万元)。其中,主营业业务卫星导航设备生产及销售收入为17001.41 万元,占营业总收入的 86.96%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4105.90 5474.53 5083.49 4887.98 19551.90 2 主营业务收入 3570.30 4760.39 4420.37 4250.35 17001.41 2.1 卫星导航设备(A)1178.20 1570.93 1458.72 1402.62 5610.47

2.2 卫星导航设备(B)821.17 1094.89 1016.68 977.58 3910.32 2.3 卫星导航设备(C)606.95 809.27 751.46 722.56 2890.24 2.4 卫星导航设备(D)428.44 571.25 530.44 510.04 2040.17 2.5 卫星导航设备(E)285.62 380.83 353.63 340.03 1360.11 2.6 卫星导航设备(F)178.51 238.02 221.02 212.52 850.07 2.7 卫星导航设备(...)71.41 95.21 88.41 85.01 340.03 3 其他业务收入 535.60 714.14 663.13 637.62 2550.49 根据初步统计测算,公司 2018 年实现利润总额 3867.55 万元,较去年同期相比增长 742.99 万元,增长率 23.78%;实现净利润 2900.66 万元,较去年同期相比增长 486.97 万元,增长率 20.18%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 19551.90 完成主营业务收入 万元 17001.41 主营业务收入占比 86.96% 营业收入增长率(同比)33.18% 营业收入增长量(同比)万元 4870.88 利润总额 万元 3867.55 利润总额增长率 23.78% 利润总额增长量 万元 742.99 净利润 万元 2900.66 净利润增长率 20.18% 净利润增长量 万元 486.97 投资利润率 32.60%

投资回报率 24.45% 财务内部收益率 29.70% 企业总资产 万元 31425.77 流动资产总额占比 万元 33.45% 流动资产总额 万元 10510.83 资产负债率 41.91% 二、x xxx 有限公司 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司始

终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

xxx 有限公司 2018 年产值 20559.29 万元,较上年度 18387.70 万元增长 11.81%,其中主营业务收入 18575.19 万元。2018 年实现利润总额6442.79 万元,同比增长 13.87%;实现净利润 2215.59 万元,同比增长25.40%;纳税总额 143.60 万元,同比增长 18.14%。2018 年底,xxx 有限公司资产总额 48540.31 万元,资产负债率 43.01%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况(一)公司名称 xxx 集团 二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性 由 xxx 集团承办的“南京导航设备项目”主要从事卫星导航设备项目开发投资,符合产业政策要求。

(二)项目选址与用地规划相容性 南京导航设备项目选址于 xxx 工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xxx 工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线:南京导航设备项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

三、项目概况(一)项目名称 南京导航设备项目 5 年来,北斗卫星导航系统已广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘、矿产、公安、农业、林业、国土、水利、金融、市政管网等十几个行业领域,各类国产北斗终端产品推广应用已累计超过 4000 万台/套,包括智能手机在内的采用北斗兼容芯片的终端产品社会用户总保有量接近5 亿台/套。

近几年,我国卫星导航与位置服务产业新增投资和新增企业数量持续增加,卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在 14000 家左右,从业人员数量约 45 万,人才流动现象明显加剧。

(二)项目选址 xxx 工业园区

南京,简称宁,古称金陵、建康,是江苏省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。截至 2019 年,全市下辖 11 个区,总面积 6587平方千米,建成区面积 971.62平方千米。2019 年,常住人口 850.0 万人,城镇人口 707.2 万人,城镇化率 83.2%。南京地处中国东部、长江下游、濒江近海,是中国东部战区司令部驻地,地理坐标为北纬31°14″至 32°37″,东经 118°22″至 119°14″,是长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户城市,也是东部沿海经济带与长江经济带战略交汇的重要节点城市。南京属宁镇扬丘陵地区,以低山缓岗为主,属北亚热带湿润气候,水域面积达 11%以上,是首批国家历史文化名城,中华文明的重要发祥地南京早在 100-120 万年前就有古人类活动,35-60 万年前已有南京猿人在汤山生活。2019 年,南京地区生产总值 14030.15 亿元,人均地区生产总值 152886 元。南京是国家重要的科教中心,自古以来就是一座崇文重教的城市,有天下文枢、东南第一学之称,古代中国一半以上的状元均出自南京江南贡院。截至 2018 年,南京各类高等院校 66 所,其中 111计划高校 9 所、学科 25 个,仅次于北京;211 高校 8 所、双一流高校 12 所、两院院士 81 人。

(三)项目用地规模 项目总用地面积 52112.71平方米(折合约 78.13 亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 63.49%,建筑容积率 1.30,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度 166.85 万元/亩。

(五)土建工程指标 项目净用地面积 52112.71平方米,建筑物基底占地面积 33086.36平方米,总建筑面积 67746.52平方米,其中:规划建设主体工程 43531.82平方米,项目规划绿化面积 5400.73平方米。

(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计 168 台(套),设备购置费 4473.60 万元。

(七)节能分析 1、项目年用电量 477455.69 千瓦时,折合 58.68 吨标准煤。

2、项目年总用水量 15210.65 立方米,折合 1.30 吨标准煤。

3、“南京导航设备项目投资建设项目”,年用电量 477455.69 千瓦时,年总用水量 15210.65 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.98 吨标准煤/年。达产年综合节能量 17.92 吨标准煤/年,项目总节能率 22.22%,能源利用效果良好。

(八)环境保护 项目符合 xxx 工业园区发展规划,符合 xxx 工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资 16100.74 万元,其中:固定资产投资 13035.99 万元,占项目总投资的 80.97%;流动资金 3064.75 万元,占项目总投资的 19.03%。

(十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 22719.00 万元,总成本费用 17946.87 万元,税金及附加 287.44 万元,利润总额 4772.13 万元,利税总额 5717.79 万元,税后净利润 3579.10 万元,达产年纳税总额 2138.69 万元;达产年投资利润率 29.64%,投资利税率 35.51%,投资回报率 22.23%,全部投资回收期6.00 年,提供就业职位 456 个。

(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

四、报告说明 报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议

文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 工业园区及 xxx 工业园区卫星导航设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 工业园区卫星导航设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求,拟建“南京导航设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 工业园区经济发展,为社会提供就业职位 456 个,达产年纳税总额 2138.69 万元,可以促进 xxx 工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 29.64%,投资利税率 35.51%,全部投资回报率 22.23%,全部投资回收期 6.00 年,固定资产投资回收期 6.00 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带

动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。undefined 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 52112.71 78.13 亩 1.1 容积率 1.30 1.2 建筑系数 63.49% 1.3 投资强度 万元/亩 166.85 1.4 基底面积 平方米 33086.36 1.5 总建筑面积 平方米 67746.52 1.6 绿化面积 平方米 5400.73 绿化率 7.97% 2 总投资 万元 16100.74 2.1 固定资产投资 万元 13035.99 2.1.1 土建工程投资 万元 5916.45

2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 36.75% 2.1.2 设备投资 万元 4473.60 2.1.2.1 设备投资占比 27.79% 2.1.3 其它投资 万元 2645.94 2.1.3.1 其它投资占比 16.43% 2.1.4 固定资产投资占比 80.97% 2.2 流动资金 万元 3064.75 2.2.1 流动资金占比 19.03% 3 收入 万元 22719.00 4 总成本 万元 17946.87 5 利润总额 万元 4772.13 6 净利润 万元 3579.10 7 所得税 万元 1.30 8 增值税 万元 658.22 9 税金及附加 万元 287.44 10 纳税总额 万元 2138.69 11 利税总额 万元 5717.79 12 投资利润率 29.64% 13 投资利税率 35.51% 14 投资回报率 22.23% 15 回收期 年 6.00 16 设备数量 台(套)168 17 年用电量 千瓦时 477455.69 18 年用水量 立方米 15210.65 19 总能耗 吨标准煤 59.98 20 节能率 22.22% 21 节能量 吨标准煤 17.92

22 员工数量 人 456

第五章 总结及展望 1、是以现代测绘技术和为基础发展起来的综合性产业。既包括 GIS(地理信息系统)产业、卫星定位与产业、航空航天遥感产业,也包括测绘业和地理信息技术的专业应用,还包括 LBS(基于位置服务)、地理信息服务和各类新兴技术及其应用。

2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

3、产业集聚区是实现经济转型的重要产业支撑,是实现“三化”协调发展的重要途径。加快建设产业集聚区,既是科学应对挑战、齐心破危局的现实需要、迫切需要,更是实现安阳科学发展、跨越发展的战略举措、长远之策。总的来看,上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多,为实现全年经济社会主要发展目标打下良好基础。但也要看到,外部环境不确定性增多,国内结构调整正处于攻关期。要坚持稳中求进工作总基调,保持战略定力,坚持以供给侧结构性改革为主线,持续扩大有效需求,着力振兴实体经济,积极应对外部挑战,防范化解风险隐患,引导稳定社会预期,科学统筹推

进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,确保经济平稳健康运行。

4、目前全球卫星导航系统呈现“1+3”的格局,其中卫星导航系统应用的领域在不断的扩大,特别是未来随着物联网的快速发展,将带动更多新产品和新应用的出现,驱动全球卫星导航市场需求快速增长,包括对导航芯片、导航地图、定位导航、位置服务等多方面的需求将保持较快增长。

附表:

附表 1 1 :主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 52112.71 78.13 亩 1.1 容积率 1.30 1.2 建筑系数 63.49% 1.3 投资强度 万元/亩 166.85 1.4 基底面积 平方米 33086.36 1.5 总建筑面积 平方米 67746.52 1.6 绿化面积 平方米 5400.73 绿化率 7.97% 2 总投资 万元 16100.74 2.1 固定资产投资 万元 13035.99 2.1.1 土建工程投资 万元 5916.45 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 36.75% 2.1.2 设备投资 万元 4473.60 2.1.2.1 设备投资占比 27.79% 2.1.3 其它投资 万元 2645.94 2.1.3.1 其它投资占比 16.43% 2.1.4 固定资产投资占比 80.97% 2.2 流动资金 万元 3064.75 2.2.1 流动资金占比 19.03% 3 收入 万元 22719.00 4 总成本 万元 17946.87 5 利润总额 万元 4772.13

6 净利润 万元 3579.10 7 所得税 万元 1.30 8 增值税 万元 658.22 9 税金及附加 万元 287.44 10 纳税总额 万元 2138.69 11 利税总额 万元 5717.79 12 投资利润率 29.64% 13 投资利税率 35.51% 14 投资回报率 22.23% 15 回收期 年 6.00 16 设备数量 台(套)168 17 年用电量 千瓦时 477455.69 18 年用水量 立方米 15210.65 19 总能耗 吨标准煤 59.98 20 节能率 22.22% 21 节能量 吨标准煤 17.92 22 员工数量 人 456

附表 2 2 :土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积(㎡)基底面积(㎡)建筑面积(㎡)计容面积(㎡)投资(万元)1 主体生产工程 23392.06 23392.06 43531.82 43531.82 4181.90 1.1 主要生产车间 14035.24 14035.24 26119.09 26119.09 2592.78 1.2 辅助生产车间 7485.46 7485.46 13930.18 13930.18 1338.21 1.3 其他生产车间 1871.36 1871.36 2524.85 2524.85 250.91 2 仓储工程 4962.95 4962.95 15739.56 15739.56 1099.66 2.1 成品贮存 1240.74 1240.74 3934.89 3934.89 274.92 2.2 原料仓储 2580.73 2580.73 8184.57 8184.57 571.82 2.3 辅助材料仓库 1141.48 1141.48 3620.10 3620.10 252.92 3 供配电工程 264.69 264.69 264.69 264.69 20.80 3.1 供配电室 264.69 264.69 264.69 264.69 20.80 4 给排水工程 304.39 304.39 304.39 304.39 18.61 4.1 给排水 304.39 304.39 304.39 304.39 18.61 5 服务性工程 3143.20 3143.20 3143.20 3143.20 219.60 5.1 办公用房 1269.44 1269.44 1269.44 1269.44 112.60 5.2 生活服务 1873.76 1873.76 1873.76 1873.76 131.09 6 消防及环保工程 886.71 886.71 886.71 886.71 69.69 6.1 消防环保工程 886.71 886.71 886.71 886.71 69.69 7 项目总图工程 132.35 132.35 132.35 132.35 179.25 7.1 场地及道路硬化 8757.09 1708.46 1708.46 7.2 场区围墙 1708.46 8757.09 8757.09 7.3 安全保卫室 132.35 132.35 132.35 132.35 8 绿化工程 3626.90 126.94 合计 33086.36 67746.52 67746.52 5916.45

附表 3 3 :节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 59.98 1.1—年用电量 千瓦时 477455.69 1.2—年用电量 吨标准煤 58.68 1.3—年用水量 立方米 15210.65 1.4—年用水量 吨标准煤 1.30 2 年节能量 吨标准煤 17.92 3 节能率 22.22%

附表 4 4 :项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 11862.52 1.1——完成比例 73.68% 2 完成固定资产投资 万元 8217.29 2.1——完成比例 69.27% 3 完成流动资金投资 万元 3645.23 3.1——完成比例 30.73%

附表 5 5 :人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 310 1.2 人均年工资 万元 5.21 1.3 年工资额 万元 1733.30 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 68 2.2 人均年工资 万元 5.86 2.3 年工资额 万元 418.83 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 18 3.2 人均年工资 万元 7.20 3.3 年工资额 万元 135.86 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 36 4.2 人均年工资 万元 5.36 4.3 年工资额 万元 185.43 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 24 5.2 人均年工资 万元 7.83 5.3 年工资额 万元 161.23 6 职工工资总额 万元 2634.65

附表 6 6 :固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 5916.45 4473.60 166.85 13035.99 1.1 工程费用 万元 5916.45 4473.60 15209.97 1.1.1 建筑工程费用 万元 5916.45 5916.45 36.75% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 4473.60 4473.60 27.79% 1.2 工程建设其他费用 万元 2645.94 2645.94 16.43% 1.2.1 无形资产 万元 1223.27 1223.27 1.3 预备费 万元 1422.67 1422.67 1.3.1 基本预备费 万元 706.86 706.86 1.3.2 涨价预备费 万元 715.81 715.81 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 13035.99 13035.99

附表 7 7 :流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 15209.97 5479.15 12915.80 15209.97 15209.97 15209.97 1.1 应收账款 万元 4562.99 1825.20 3422.24 4562.99 4562.99 4562.99 1.2 存货 万元 6844.49 2737.79 5133.36 6844.49 6844.49 6844.49 1.2.1 原辅材料 万元 2053.35 821.34 1540.01 2053.35 2053.35 2053.35 1.2.2 燃料动力 万元 102.67 41.07 77.00 102.67 102.67 102.67 1.2.3 在产品 万元 3148.47 1259.39 2361.35 3148.47 3148.47 3148.47 1.2.4 产成品 万元 1540.01 616.00 1155.01 1540.01 1540.01 1540.01 1.3 现金 万元 3802.49 1521.00 2851.87 3802.49 3802.49 3802.49 2 流动负债 万元 12145.22 4858.09 9108.91 12145.22 12145.22 12145.22 2.1 应付账款 万元 12145.22 4858.09 9108.91 12145.22 12145.22 12145.22 3 流动资金 万元 3064.75 1225.90 2298.56 3064.75 3064.75 3064.75 4 铺底流动资金 万元 1021.57 408.63 766.19 1021.57 1021.57 1021.57

附表 8 8 :总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 16100.74 123.51% 123.51% 100.00% 2 项目建设投资 万元 13035.99 100.00% 100.00% 80.97% 2.1 工程费用 万元 10390.05 79.70% 79.70% 64.53% 2.1.1 建筑工程费 万元 5916.45 45.39% 45.39% 36.75% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 4473.60 34.32% 34.32% 27.79% 2.2 工程建设其他费用 万元 1223.27 9.38% 9.38% 7.60% 2.2.1 无形资产 万元 1223.27 9.38% 9.38% 7.60% 2.3 预备费 万元 1422.67 10.91% 10.91% 8.84% 2.3.1 基本预备费 万元 706.86 5.42% 5.42% 4.39% 2.3.2 涨价预备费 万元 715.81 5.49% 5.49% 4.45% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 13035.99 100.00% 100.00% 80.97% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 3064.75 23.51% 23.51% 19.03% 7 铺底流动资金 万元 1021.58 7.84% 7.84% 6.34%

附表 9 9 :营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 9087.60 17039.25 22719.00 22719.00 22719.00 1.1 万元 9087.60 17039.25 22719.00 22719.00 22719.00 2 现价增加值 万元 2908.03 5452.56 7270.08 7270.08 7270.08 3 增值税 万元 263.29 493.67 658.22 658.22 658.22 3.1 销项税额 万元 3635.04 3635.04 3635.04 3635.04 3635.04 3.2 进项税额 万元 1190.73 2232.61 2976.82 2976.82 2976.82 4 城市维护建设税 万元 18.43 34.56 46.08 46.08 46.08 5 教育费附加 万元 7.90 14.81 19.75 19.75 19.75 6 地方教育费附加 万元 5.27 9.87 13.16 13.16 13.16 9 土地使用税 万元 208.45 208.45 208.45 208.45 208.45 10 税金及附加 万元 240.05 267.69 287.44 287.44 287.44

附表 10 :折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 5916.45 5916.45 当期折旧额 4733.16 236.66 236.66 236.66 236.66 236.66 净值 1183.29 5679.79 5443.13 5206.48 4969.82 4733.16 2 机器设备 原值 4473.60 4473.60 当期折旧额 3578.88 238.59 238.59 238.59 238.59 238.59 净值 4235.01 3996.42 3757.82 3519.23 3280.64 3 建筑物及设备原值 10390.05 当期折旧额 8312.04 475.25 475.25 475.25 475.25 475.25 建筑物及设备净值 2078.01 9914.80 9439.55 8964.30 8489.05 8013.80 4 无形资产 原值 1223.27 1223.27 当期摊销额 1223.27 30.58 30.58 30.58 30.58 30.58 净值 1192.69 1162.11 1131.52 1100.94 1070.36 5 合计:折旧及摊销 9535.31 505.83 505.83 505.83 505.83 505.83

附表 11 :总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 11449.21 4579.68 8586.91 11449.21 11449.21 11449.21 2 外购燃料动力费 万元 785.26 314.10 588.94 785.26 785.26 785.26 3 工资及福利费 万元 2634.65 2634.65 2634.65 2634.65 2634.65 2634.65 4 修理费 万元 57.03 22.81 42.77 57.03 57.03 57.03 5 其它成本费用 万元 2514.89 1005.96 1886.17 2514.89 2514.89 2514.89 5.1 其他制造费用 万元 800.88 320.35 600.66 800.88 800.88 800.88 5.2 其他管理费用 万元 324.04 129.62 243.03 324.04 324.04 324.04 5.3 其他销售费用 万元 1423.16 569.26 1067.37 1423.16 1423.16 1423.16 6 经营成本 万元 17441.04 6976.42 13080.78 17441.04 17441.04 17441.04 7 折旧费 万元 475.25 475.25 475.25 475.25 475.25 475.25 8 摊销费 万元 30.58 30.58 30.58 30.58 30.58 30.58 9 利息支出 万元------10 总成本费用 万元 17946.87 9063.04 14245.27 17946.87 17946.87 17946.87 10.1 可变成本 万元 14806.39 5922.56 11104.79 14806.39 14806.39 14806.39 10.2 固定成本 万元 3140.48 3140.48 3140.48 3140.48 3140.48 3140.48 11 盈亏平衡点 53.77% 53.77%

附表 12 :利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 22719.00 9087.60 17039.25 22719.00 22719.00 22719.00 2 税金及附加 万元 287.44 240.05 267.69 287.44 287.44 287.44 3 总成本费用 万元 17946.87 9063.04 14245.27 17946.87 17946.87 17946.87 5 增值税 万元 658.22 263.29 493.67 658.22...

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