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超市审核专员岗位职责

作者:robbinchen | 发布时间:2020-08-20 06:58:24 收藏本文 下载本文

第1篇:订单审核专员岗位职责

1、跟进和反馈销售订单的执行,并录入相关订单内容到crm系统;

2、负责成交订单审核,跟进和客户入籍,确保订单上的所有内容符合项目要求; 3、电话,邮件服务并跟进客户,及时解决客户提出的相关问题; 4、检查特殊订单的相关证明和审批,做好备案管理;

5、沟通并协助项目和产品部有效执行公司相关政策,确保前端销售高效执行; 6、负责客户的相关文件寄送,以及档案归档和管理工作;

7、内部整体流程(尤其是服务流程)指导,支持和把控,负责内部同事的流程咨询; 8、完成上级领导交办的其他事宜。

第2篇:订单审核专员岗位职责

订单审核专员岗位职责

1、订单审核专员岗位职责

1、配合并完成主管交付的日常物流管理工作;

2、配送管理:管理和优化承运商,降低整体运输成本,统筹安排日常配送任务;

3、仓储管理:负责物料的接收、保管和发放,保证帐、物、卡相符及各种报表的及时准确性;

4、报表管理:负责按时编制各类相关物流管理报表,及时向上级回报。

2、订单审核专员岗位职责

1.审核淘宝、每日系统订单,包括客户名字、电话、地址、产品订购信息等。

2.系统操作订单,及时反馈异常情况给相关人员。

3.根据卖家留言和淘宝客服的备注,修改有变动的订单,确保客户准确无误收到产品。

3、订单审核专员岗位职责

1.做好部门内外沟通协调,保证仓库和订单审核部门的衔接紧密性,及时更改订单状态;

2.详细了解备注,对于不明白的地方及时询问处理,需要和客户联系的及时联系;

3.保证订单登记正确率,数量、颜色、地址、电话等详情均不得有误;

4.快速有效的处理订单,提高发货速度,确定审核无误,处理订单必须保证先于仓库进度;

5.遵守公司的相关规章制度,及时完成领导交办的工作。

4、订单审核专员岗位职责

1、跟进和反馈销售订单的执行,并录入相关订单内容到CRM系统;

2、负责成交订单审核,跟进和客户入籍,确保订单上的所有内容符合项目要求; 3、电话,邮件服务并跟进客户,及时解决客户提出的相关问题;

4、检查特殊订单的相关证明和审批,做好备案管理;

5、沟通并协助项目和产品部有效执行公司相关政策,确保前端销售高效执行;

6、负责客户的相关文件寄送,以及档案归档和管理工作;

7、内部整体流程(尤其是服务流程)指导,支持和把控,负责内部同事的流程咨询;

8、完成上级领导交办的其他事宜。

5、订单审核专员岗位职责

1、负责接收客户订单、审核及录入工作,跟踪订单处理情况;

2、与客户沟通解决订单处理过程中的突发情况,如处理客户退货的单据及与客户沟通退货情况;

3、库存核对、单据的制作等;维护、操作ERP系统,确保及时、完整、正确的提供库存动态信息。

第3篇:订单审核专员岗位职责

1.做好部门内外沟通协调,保证仓库和订单审核部门的衔接紧密性,及时更改订单状态; 2.详细了解备注,对于不明白的地方及时询问处理,需要和客户联系的及时联系; 3.保证订单登记正确率,数量、颜色、地址、电话等详情均不得有误;

4.快速有效的处理订单,提高发货速度,确定审核无误,处理订单必须保证先于仓库进度; 5.遵守公司的相关规章制度,及时完成领导交办的工作。

第4篇:订单审核专员岗位职责范本

岗位说明书系列

编号:FS-ZD-04017

订单审核专员岗位职责

Order Audit Specialist Duties

说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。

订单审核专员岗位职责:

1、配合项目组跟进SD模块所有数据开发导入

2、项目完成后负责培训相关同事

3、负责后期SD模块所有相关工作的维护

任职要求:

1、本科学历,会计、统计学专业

2、两年及以上跟单等相关经验

3、SAP熟练者优先考虑岗位职责:

1、配合项目组跟进SD模块所有数据开发导入

2、项目完成后负责培训相关同事

3、负责后期SD模块所有相关工作的维护

任职要求:

1、本科学历,会计、统计学专业

第1页 / 共2页 岗位说明书系列

编号:FS-ZD-04017

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第5篇:商超人事专员的岗位职责

商超人事行政专员--岗位职责

人力资源

1、招聘工作:负责单店招工、面试与招聘实习生工作并定期上报。

2、培训工作:培训需求调查、培训计划、培训执行、培训效果评估;

3、人事手续办理:负责办理员工的入职和离职手续。建立、完善、更新保管全体员工的档案和电脑数据库。

4、考勤管理:审核员工考勤、加班补休、工资奖金、分红等。执行有关员工福利、待遇、工资、津贴方面的规章制度。每周每月人事统计、报表报印工作。

5、绩效考核:负责店面绩效考核实施过程中的辅导及考核数据的搜集工作。

6、档案管理 :规章制度档案、审批文件档案、法律文书档案、合同协议档案;

7、公告下发管理:起草、打印一般性人事发文。

8、会议记录

9、社保办理

行政后勤

10、活动组织:负责年度晚会等员工活动的组织协调筹备工作。

11、员工管理:协助做好员工宿舍及餐厅管理工作。

12、制度建设:根据工作需要,组建完善相关制度。

13、工会工作: 组织架构、建章建制、活动安排。

14、证件管理:证件年检事宜。

15、固定资产管理:负责所有固定资产的统计管理工作。

16、办公用品管理:采购计划汇总、费用预估、上报审核、执行采购、保管下发。

17、书籍报刊管理:负责公司收发管理、报刊、杂志、函件订阅发送管理,制定图书目录、借阅登记、保管;

18、物业对接:与物业对接及时缴纳房租、物业费、水电费,办公场所日常维护,报纸管理、信件领取。

19、办公设备用品日常维护维修:包括电脑、空调、打印机、复印机等办公设备用品的故障排除和维护保养。

20、通信管理:负责与电信对接,电话故障排除及维护,保证公司员工电话通信正常;定期通讯录更新。

21、安防工作:负责保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行,落实防火防盗防鼠安全防护措施,管理保安人员。

22、机票、车票和酒店预订:负责为出差员工进行机票、酒店预订。

23、企业内刊管理:企业内刊征稿、出版工作。

第6篇:房地产预决算审核专员岗位职责说明书

房地产预决算审核专员岗位职责说明书

岗位基本信息

岗位名称预决管审核专员所属部门稽核部岗位职等

直接上级稽核部经理直接下属无

岗位概要:负责集团各项目预、决算审核及执行情况分析

职责描述

重点工作

1.计划拟订:根据项目开发计划,组织拟订项目预算计划,并负责预算的组织工作;

2.合同审核:根据各项目总体规划和项目开发计划,负责招投标管理中商务标的审核,负责公司各类合同的经济合理合规性审核,并提出审核意见供上级领导参考;

3.预算审核:根据预算管理制度,负责项目前期土地费、市政建设费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核,提出合理性建议;

4.决算审核:负责项目各阶段各环节决算的审核工作;

一般工作

1.制度建设:参与拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程,做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;

2.支持服务:参与开发项目的投资分析;对预算、决算进行对比分析,寻找原因,提出改善建议;

3.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;

主要责任

1.保证预、决算审核的及时;

2.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确;

3.妥善处理审核过程中出现的异常情况,无重大违规行为;

岗位权力

1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;

2.根据工作需要,要求其他部门提供相关预决算审核相关资料的权力;

3.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;

4.根据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力;

5.在部门职能与权力范围内,按制度自主开展本职工作的权力;

6.按公司制度享有的其他权力;

任职资格

历:预决算等相关专,大专及以上学历,具有三年以上房地产相关工作经验;

力:具有较强的数理能能、分析能力、沟通协调能力;

质:为人廉洁、公正,坚持原则,责任心强,工作认真、细致,具有较强的保密意识;

知识结构:熟悉房地产建设业务、工程量标准及房地产所用设备、材料基本知识,熟悉合同文本基本知识;

关键指标:预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数

第7篇:审核岗位职责

财务部审核员岗位职责

审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

一、岗位名称:审核员

二、岗位级别:员工

三、直接上司:财务部主管

四、下属对象:

五、主要职责:

1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

六、任职条件:

1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。

2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

3、中专文化程度身体健康,精力充沛。篇2:审核部工作职能

审核部工作职能

商务签单,是公司利润来源的第一步,保证客户第一时间上线消费,才是公司的持续发展动力,360搜索的宗旨是安全可信,我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接,是很有必要的。为了提升工作效率,审核部的员工,要对公司签单数量,上线数量,未上线客户数量,未上线客户原因汇总,当月签单上线率,账户搭建质量,客服服务满意度等数据熟练掌握,审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。

审核部人员构成:

审核经理,审核专员共3人,分别负责crm问题,客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。

审核部具体工作流程: 1.销售提单后,客户进入预审系统,审核专员负责客户资质,真实性验证所有材料的跟进收集,并且要电子文案,复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核,沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短,协调销售、客服和财务的关系;

2.负责销售crm录入的准确性审核,确保公司有良性绿色的crm系统,便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接; 3.客户上线后,定期对客户的推广效果和服务体验进行回访,总结问题和经验,整理产品的反馈情况与总部对接;

审核部具体工作内容: 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细,沟通销售部,催促销售提单,客户到预审系统,总结未提单客户名单,未提单客户原因,留档,跟进; 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细,跟进客户未上线原因,包括网站问题、资质问题等其他审核问题,汇总并跟进问题解决,保证客户及时上线; 3.每天预审crm中的销售crm录入信息,做准确性审核,整理crm录入数据,汇总给销售部负责人,对crm录入质量跟进负责; 4.每天对已上线的账户进行质量抽检,对于客服员工的账户质量施行扣分制,计入个人每月的kpi考核中; 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访,杜绝服务事故,培养老客户的忠诚度;篇3:内部审核员岗位职责

内部审核员岗位职责

a)在pt积极宣贯iso9000族标准; b)遵守审核员行为准则,熟悉审核程序和有关文件; c)传达、沟通和阐明审核要求,按分工编制检查表;

d)完成分工范围内现场审核任务,收集客观证据,记录观察结果; e)编制不符合报告; f)参加审核组会议,清楚、明确地报告审核结果; g)参与对质量管理体系有效性的评价; h)参与验证纠正或预防措施的有效性; i)配合并支持审核组长的工作,配合其他内审员开展内审工作。篇4:费用审核岗位职责与考核标准

费用审核岗位职责:

职责一:费用审核 主要工作内容:

1、根据国家财经法规及公司财务管理制度,接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出,对于不符合国家财经法规及公司制度规定,以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。

2、每月5日前报生产处三项费用分析。

岗位流程:

经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准:

1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理,是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整;是否严格审核票据的合法性;是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。

2、未按时报送三项费用分析考核-2分。

职责二:备用金及其他应收款的清理

主要工作内容:

1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。

2、月末编制备用金的账龄分析表,报处领导与公司领导。

3、及时清理“其他应收款”科目的明细账,督促经办会

计及时清理,对确认无法收回的其他应收款项查明原因,按规定报批后进行账务处理。

备用金流程支取与归还流程:

1、备用金支取流程与费用报销流程相同,不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告,工伤借款还需生产安全科签字认定。

2、备用金的归还流程:

(1)、临时备用金的借款人于借款之日起30天内,到财务报销有关费用,并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门,逾期满30天未报销或未缴清余款的,由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回,并按同期贷款利率计收利息(利息计算公式:同期贷款利率×备用金余额×逾期天数,其中逾期天数按逾期满30天起开始计算)。

(2)、定额备用金是每半年清理一次,分别于当年6月25日与12月25日前清账,定额备用金清理方式两种:一种是在规定期限内还清款项,然后根据实际情况重新办理借款手续,另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。

(3)、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款,然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。

(4)、财务部门核销备用金,必须填制一式二联的“报账(结算)证明”,加盖财务专用章后反馈一联给借款人,现金还款的必须由出纳签字,并在证明单上加盖现金收讫章。

考核标准:

1、对三个月以上的其他应收款未及时清理,每个客户考核经办会计-1分,费用会计未及时督促经办会计考核-1分。

2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。

3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分,如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门,在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。

4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三:社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作:

1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积

金款项。

2、负责代缴社保及公积金的和往来对账,保证代收代 缴款相符。

考核标准:

1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分,考核经办会计-1分。

2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。

职责四:工资费用的审核支付

主要工作:

负责每月15日前审核支付公司员工的工资。考核标准:

1、工资错误未审核出来,考核经办会计-1分。

2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分,经办会计-1分。

职责五:相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作:

1、每月贷款利息的计提与支出的核算。

2、每月环保费用与无形资产的计提。

3、每月部门年终奖费用的计提。

4、每月末工资的分配。

考核标准:

1、及时了解央行基准利率的调整情况,保证贷款利息计提的准确,核实每月银行扣收贷款的金额是否准确,未发现错误考核-2分。

2、年度环保费用是否超出预算范围,超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。职责六:门面房管理

主要工作:

1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。

2、负责每月门面房租金台账的登记。

3、负责每月门面房租金收入的结转。

考核标准:

1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账,考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。

2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。

3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5:检验报告审核人员岗位职责

检验报告审核人员岗位职责

检验报告的审核人员,应当对报告进行以下几方面审核:

一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。

二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性,一致性包括:原始记录和计量单位、见证记录等。

三、检验报告内容的完整性;

四、数据处理及数字修约的正确性;

五、仪器设备和环境条件是否符合要求;

六、检验结论的正确性。

审核专员岗位职责

信用审核专员岗位职责

资质审核专员岗位职责(共5篇)

信息审核专员岗位职责(共4篇)

超市线上运营专员岗位职责

本文标题: 超市审核专员岗位职责
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