内控审计专员岗位职责
第1篇:内控部审计专员岗位职责
1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。第2篇:内控专员岗位职责
1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况;
2、执行集团内控部、上级领导分配的任务;
3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控,有无运作效率低下等现象;
4、接受本单位管理层专项任务,实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告;
5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督;检查全面预算管理及总成本控制执行情况;
6、依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况,详细记录检查结果;依据检查结果,编制内控工作底稿;
7、收集、分析、研判检查资料,提出改善建议;就其工作范围拟定工作报告;
8、就检查的发现报告上级,并提出建议报告;负责建议事项的后续追踪考察;
9、部门文件的整理归档;
10、持续参加内控知识培训,提高内控检查技能;
11、向内控报告初稿提供素材,参与内控报告的编制;
12、关联内控控制活动:PC-A-15。
第3篇:审计专员岗位职责
审计专员岗位职责工作职责
职
责
细
分1、制度、流程的协助制定
(1)协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行(2)协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行
(1)根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、审计,并上报审计结果2、财务审计工作
专项资金的使用以及核算情况进行
(2)参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议(3)负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理(4)协助相关人员审计企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险(5)按照上级领导的要求执行其他业务审计工作
(1)审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,时上报部门经理和总经理3、资料管理及
并将审计过程中发现的问题及
(2)负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的额完整协调沟通工作
(3)做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作
(4)及时与上级领导沟通,定期汇报财务审计情况
(1)服从上级领导的指挥,认真执行其工作指令4、其他工作
(2)定期接受培训,以提高财务审计业务管理能力
第4篇:审计专员岗位职责
1.协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作。2.协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作。3.协助做好公司的财物清査工作。4.协助做好财务人员的培训工作。5.协助完成二级单位财务管理工作。6.完成基建工程委托外部审计协调工作。7.负责办理会计人员从业证件年检、换发等工作。8.负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作。9.负责公司职工住房公积金登账、核交、退发等工作。10.负责公司固定资产的管理和核算工作。11.完成领导交办的其他工作。版权声明:
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