卫计委 岗位职责(共7篇)
第1篇:驻马店市卫计委
驻马店市卫计委 2017年度部门预算
目 录
第一部分 驻马店市卫计委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成第二部分 驻马店市卫计委2017 年度部门预算情况 第三部分 名词解释
附件:驻马店市卫计委2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
驻马店市卫计委概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;协调推进全市医药卫生体制改革,实施卫生和计划生育地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
(四)负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体 2
系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)组织实施全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准的具体措施并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立全市医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,参与制定医保(新型农村合作医疗)支付和结算政策,完善公立医院补偿机制,建设和谐医患关系。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施国家基本药物目录外河南省药品增补目录及河南省基本药物的采购、配送、使用的政策措施。提出我市增补基本药物价格政策建议。
(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施全市计划生育技术服务管理制度的落实。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制,指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。
(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,开展实验室生物安全监督管理工作。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
十三)完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生服务统计调查,参与市人口基础信息库建设。根据国家要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。
(十五)指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十六)承担市人口和计划生育领导小组的日常工作。(十七)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成驻马店市卫计委部门预算包括委机关本级和委属事业单位预算。
1、驻马店市中心医院
2、驻马店市精神病医院
3、驻马店市保健委员办公室
4、驻马店市120急救指挥中心
5、驻马店市计划生育协会
6、驻马店市人口和计划生育药具管理站
7、驻马店市人口和计划生育培训中心
8、驻马店市人口和计生行政执法监察支队
9、驻马店市疾病预防控制中心
10、驻马店市卫生监督所
11、驻马店市妇幼保健所
12、驻马店市结核病防治所
13、驻马店市中心血站
14、驻马店市中医院
15、驻马店市卫生学校
16、驻马店市人口和计划生育信息服务中心
第二部分
驻马店市卫计委2017年度部门预算情况
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市卫计委2017年预算批复收入总计169830.61万元,支出总计169830.61万元。
二、支出预算总体情况说明
驻马店市卫计委2017年支出预算合计169830.61万元,其中:基本支出169116.61万元,占99.58%;项目支出714万元,5
占0.42%。
三、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市卫计委2017 年一般公共预算支出预算9106.74万元,主要用于以下方面:工资福利支出5783.86万元,占63.52%;对个人和家庭的补助支出2191.48万元,占24.06%;商品服务支出417.40万元,占4.6%;专项业务支出714万元,占7.82%。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
驻马店市卫计委2017年一般公共预算基本支出8392.74万元,其中:工资福利支出5783.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出417.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品性支出;对个人和家庭的补助支出2191.48万元,主要包括;离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
五、“三公”经费支出预算情况说明
驻马店市卫计委2017 年“三公”经费预算为53.7万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费53.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
驻马店市卫计委2017年运行经费支出预算417.40万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排159.52万元,其中:政府采购其他货物预算123万元;政府采购其他网络设备预算16万元;政府采购其他服务20.52万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年,我委对“人口计划生育事业费”专项资金实施过预算绩效评价,涉及资金260万元;2017年拟对“人口计划生育事业费”专项资金开展预算绩效评价工作,涉及资金265万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用
于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第2篇:卫计委部门
2017年卫计委部门
决算公开
单位公章:金溪县卫计委 报送日期:
单位负责人(签章):何文飚财务负责人(签章):周伟华
2018年11月9日
经办人(签章):邓珍
卫计委部门2017年部门决算
目 录
第一部分 卫计委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 卫计委部门2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 卫计委部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表
三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表 第四部分 名词解释
金溪县卫计委部门2017年部门决算
目 录
第一部分 卫计委部门概况 一、部门主要职责
金溪县卫计委是金溪县人民政府主管全县卫生工作的职能部门,主要负责:
1、编制全县卫生事业发展规划和工作计划,组织实施医疗卫生体制改革工作,负责全县医疗卫生单位的人事管理;组织开展爱国卫生运动和救灾防疫防病工作,进行卫生宣传健康教育,实施“人人享有初级卫生保健”的工作目标。
2、负责制定并组织实施区域卫生规划,调整城乡医疗机构布局,对全县医疗卫生单位实施行业管理,取缔并打击不法医疗行为;组织开展医学教育、卫生科研和引进开发新技术,发展中医事业。
3、负责传染病、地方病和其他危害人民健康疾病的防治工作,组织开展除食品卫生、餐饮业、食堂等消费环节食品、保健食品、化妆品以外的职业、环境、劳动、饮用水、学校、放射防护等卫生的监督、监测、管理和卫生行政执法工作。
4、组织实施全县妇女、儿童卫生保健工作和优生优育工作,防治危害妇女、儿童健康的常见病、多发病,协同有关部门开展计划生育工作。
5、负责全县医务人员的职业道德教育、业务考核、协助办理卫生专业技术职务晋升和专业技术资格认定工作。
6、负责开展初级卫生保健、爱国卫生活动和新型农村合作医疗等工作。
7、负责乡镇卫生院财务核算及监督工作。
8、负责食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故。
9、承办县政府及上级有关部门交办的其他工作。 二、部门基本情况:
金溪县卫计委共有预算单位33个,包括局本级1个和32个所属二级预算单位。编制人数878人,其中:行政编制17人、事业编制861人。实有人数1540人,包括行政人员23人,专业技术人员910人,离379退休人员,遗属 29人。
第二部分 卫计委部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明
2017年,金溪县卫计委收入决算总计37252.89万元,其中上年结转和结余4031.59万元,用事业基金弥补收支差额1508.01万元;本年收入合计31713.29万元,较上年增长12.38%,主要原因是:财政拨款收入增加3218.65万元,事业收入增加675.72万元。其中财政拨款13508.85万元,占42.6%,事业收入18204.45万元,占57.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计37252.89万元,其中本年支出合计27706.87万元,较上年增长4.6%,主要原因是:基本支出增加2359.45万元,项目支出减少1140万元;年末结转和结余9546.02万元,较上年增长129.08%。
本年支出的具体构成为:基本支出25310.26万元,占91.35%;项目支出2396.62万元,占8.65%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为4636.65万元,决算数为7994.41万元,完成年初预算的172.42%,年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为9546.02万元,预决算差额9546.02万元,预决算差异的主要原因是专项资金结余。
按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为199.06万元,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4636.65万元,决算数为7302.44万元,完成年初预算的157.49%,住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为492.92万元。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出3601.03万元,较上年增长9.74%;商品和服务支出 676.28万元,较上年减少25.6%,对个人和家庭补助支出1290.8万元,较上年增长38.58%,其他资本性支出29.7万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为137.01万元,决算数为 85.86万元,完成预算的62.67%。
其中:(一)公务接待费支出年初预算数为80.78万元,决算数为45.82万元,完成预算的56.72%。
(二)公务用车购置及运行维护费支出40.04万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 56.23万元,决算数为40.04万元,完成预算的71.2%。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017年度运行经费676.28万元,其中:办公费 25.2万元,印刷费10.43万元,咨询费5万元,手续费0.23万元,水费1.41万元,电费12.14万元,邮电费17.14万元,取暖费0.58万元,物业管理费0.44万元,差旅费47.9万元,维修(护)费8.9万元,会议费0.41万元,培训费1.06万元,公务接待费41.42万元,专用材料费233.82万元,劳务费76.5万元,工会经费3.5万元,福利费6.41万元,公务用车运行维护费40.04万元,其他交通费用12.69万元,其他商品和服务支出131.06万元。比2016年减少232.82万元,降低25.6%。主要原因是各单位公用经费励行节约成效。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度无政府采购支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车11 辆;单位价值50万元以上通用设备24台(套),单价100万元以上专用设备2 台(套)。
八、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
为提高财政卫生资金使用效益,将有限的资金用在刀刃上,我部门先后出台了《机关财务管理制度》、《机关财务审批及报账制度》等一系列财务管理制度,对财政预算安排的资金实行“事前报批、事中监督、事后审计”的全过程管理。具体做法:
1.在每年财政预算下达后,根据预算安排的项目资金额度,对重点保障的项目进行梳理,并由项目具体实施单位(股室)提出工作方案和项目资金预算。项目资金预算经规划财务股审核后,报主要领导审批,项目预算资金数额较大的还必须经班子会研究通过方能实施。
2.项目实施过程中涉及物品采购的由局办公室统一购置,资金通过财务科拨付,项目具体承办科室不涉及资金流转或支付。
3.项目结束后由财务科对资金使用情况进行审计,原则上超预算开支均禁止出账。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
卫计部门将在部门决算中公开家庭医生签约服务项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,家庭医生签约服务项目全县家庭医生签约服务覆盖率达到30%以上,重点人群签约服务覆盖率达到60%以上,建档立卡贫困人口签约服务覆盖率达到100%。年终检查组通过查阅资料、随机抽查、电话访谈、入户核查等方式,各乡镇卫生院的考核评分都达到了80分以上(含80分)。全县辖区内常住居民人口数30.13万人,截止到12月底全县常住人口签约数131975人,家庭医生签约覆盖率43.8%,重点人群签约数56115人,重点人群签约率74.9%,其中全县建档立卡贫困人口13596人签约率100%,残疾人7157人、签约人数7137人、签约率99%,计划生育特殊家庭人数72人、签约数68人、签约率94%。
发现的主要问题及原因:一是宣传力度还不够,个别村民出现拒绝服务的现象。二是部分辖区居民认为我们服务团队业务水平有限,导致辖区居民对家庭医生服务能力有所顾虑。
下一步工作改进措施:一是总结经验,推广服务,二是深化内涵,完善服务,三是强化考核,持续服务。
(另附《金溪县2017年度家庭医生签约服务绩效考评表》)
第三部分 卫计委部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表 第四部分 名词解释
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如医疗收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
(五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业(类)
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。(三)其他支出(类)
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第3篇:卫计委办公室工作总结
---面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××(改成卫计委办公室岗位所在的单位)卫计委办公室工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一、思想上严于律己,不断提高自身修养
一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在×××(改成卫计委办公室岗位所在的单位)卫计委办公室
篇2:卫生局办公室主任工作总结
办公室主任个人工作总结
一年来,在领导的关心和帮助下,在全体同志们的支持配合下,我服从工作安排,加强学习锻炼,认真履行职责,全面提高了自己的思想认识、工作能力和综合素质,较好的完成了各项目标任务。虽然工作上经历了很多困难,但对我来说每一次都是很好的锻炼,感觉到自己逐渐成熟了。现将任职以来的情况总结
一、认真履行职责,积极开展工作
2---业务咨询、投诉举报的接报和转报工作,全年共受理投诉举报800余件。
6、完成或协助有关单位完成了丰台区食品量化分级管理授牌仪式表彰大会、人大代表视察、艾滋病宣传活动的筹备工作。能够及时解决和安排上级单位布置的工作和其他单位的协调工作,做到重大问题及时上报。
(二)协助党支部、工会做好各项工作
1、完成2004年党务、工会、计划生育工作的计划、总结、职工之家的汇报材料。
2、协助党支部组织党小组、党员学习,工会委员会、小组长会议,及时印发学习材料,开展”是与非”答题活动。筹备召开了预备党员转正大会。完成2004年度重点发展对象的函调工作。
3、制定廉政执法责任书、计划生育责任书,完成领导和科室、监督员的签订工作。
4、对中层干部、党员进行了两次民
4---
组织了几项团员活动: 1、积极组织团员参加”亮丽青春青年医务人员礼仪大赛”获得优胜奖,2、组织青年志愿者行动,参加艾滋病宣传等大型宣传活动。3、组织35岁以下青年嘉年华活动。
3、建立了35岁以下青年档案,为团支部推优工作打下基础。
4、我有幸作为团代表参加了丰台区的团代会,受益匪浅。
(四)办公室内部工作
协助办公室主任完成各项交办的工作;每月按时统计上报办公室考勤;定期清洗值班室被单;进行印刷、电脑设备的维修和耗材管理工作;协调办公室内部工作,合理调配人员。
二、业务能力的培养
1、在中华卫生与监督杂志上发表论文《丰台区2003年食品卫生投诉举报现状分析及对策》,并协助所长完成了4篇论文的完善和修改,帮助完成杂志社投稿和发表工作。
2、积极参与突发事件的处理,其中
6---经常加班加点连轴转,做到加班加点不叫累、领导批评不言悔、取得成绩不骄傲,从而保证了各项工作的高效运转。
(二)积极参加政治理论学习
一年来,始终把学习放在重要位置,努力在提高自身综合素质上下功夫。我重点学习了”三个代表”重要思想和十六届四中全会精神等文件,作为党支部的助手,及时将学习材料搜集打印下来发给党员进行学习,进一步增强了党性,提高了自己政治洞察力,牢固树立了全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观和价值观。
作为入党联系人,积极与入党积极分子联系谈话7人次。
四、存在的问题和建议
(一)自身的问题
一年来,在领导和同志们的关心支持下,工作也取得了一定的成绩,但距领导和同志们的要求还有不少的差
距:
1、由于工作性质的限制,深入基层
8---为同事信任伙伴。
3、工作中要学会开动脑筋,主动思考,充分发挥领导的参谋作用,积极为领导出谋划策,探索工作的方法和思路。
4、积极与领导进行交流,出现工作上和思想上的问题及时汇报,也希望领导能够及时对我工作的不足进行批评指正,使我的工作能够更加完善。
总之,完美主义和理想主义一直是我工作中的最大障碍,应当更加清醒地面对现实。在今后年度的工作中,我一定会进一步解放思想,紧跟监督所的工作思路,积极配合办公室主任的工作,认真实践”三个代表”重要理论,牢记”两个务必”,与时俱进,开拓创新,在现有工作的基础上更上一个台阶!
篇3:2012年卫生局办公室工作人员个人总结
2012年卫生局办公室工作人员个人总结
一年来,围绕卫生局整体工作,结
10---
踏实做好本职工作。在从事办公室文字处理以及党务工作中,都能够本着让领导放心、让基层满意的工作态度,认认真真、踏踏实实地做好领导交办的每一项工作,从不讲要求、提价钱。在文字处理工作中,一年来,编印卫生工作信息18期,卫生信息40多条。充分宣传了卫生系统取得的多项工作成绩,传达了局党委工作意图,引导基层医疗卫生单位做好各项改革和发展。起草了20多份局长讲话稿和部分市领导的讲话稿,撰写了50份工作总结以及各类报表等,共计文字10多万字。在党务工作中,按照市委组织部门统一安排,先后两次进行了卫生局党委的党组织及党员信息统计工作。在局领导支持下,局党委20个党支部、一个党委的组织信息以及468名党员个人信息全部录入微机,实现了党组织和党员的微机化管理。配合市委组织部门,参与考察发展了16名新党员,其中市人民医院11名,局机关2名,市二院2名,市口腔医院1名。参与了新
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第4篇:卫计委最新核心制度
第七章 附则
第五十三条 本办法所称医疗质量安全核心制度,是指医疗机构及其医务人员在诊疗活动中应当严格遵守的相关制度,主要包括:首诊负责制度、三级查房制度、会诊制度、分级护理制度、值班和交接班制度、疑难病例讨论制度、急危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、手术安全核查制度、手术分级管理制度、新技术和新项目准入制度、危急值报告制度、病历管理制度、抗菌药物分级管理制度、临床用血审核制度等。
第五十四条 国家中医药管理部门在职责范围内负责中医医疗机构医疗质量监督管理工作。
第五十五条 本办法由国家卫生和计划生育委员会负责解释。
第五十六条 本办法自2014年 月 日施行。
第5篇:武宁卫计委部门预算
武宁县卫计委2018年部门预算
目 录
第一部分 武宁县卫计委概况
一、主要职责
二、2018年主要工作任务
三、基本情况
第二部分 武宁县卫计委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 武宁县卫计委2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款支出预算表
五、2018年“三公经费”支出预算表
1 第一部分 武宁县卫计委概况
一、主要职责
县卫计委是县政府主管卫生计生工作的工作部门,主要职责如下:
(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置;拟订并组织实施全县卫生和计划生育事业发展的战略目标和政策措施。
(二)贯彻执行国家和省、市疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施落实情况的相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务
2 均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,负责全县新型农村合作医疗监督管理工作。
(五)负责医疗机构和医疗服务全行业管理和监督,贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门实施卫生专业技术人员资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,协助有关部门参与执行国家药品法典,执行国家基本药物目录,拟订我县基本药物采购、配送、使用管理制度的落实措施。
(八)贯彻落实国家计划生育政策,负责完善生育政策措施。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的落实措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济
3 社会发展政策的衔接机制,落实稳定低生育水平政策措施。
(十)执行全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施卫生专业技术人员的医学教育、计划生育教育和继续医学教育。
(十三)指导各乡镇(工业园、街道办)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,依法组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。
(十五)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。
(十六)负责县保健对象的医疗保健工作,负责县级部
4 门有关干部医疗管理工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十七)承担县政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。
(十八)承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
(十九)承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务 卫计委2018年主要工作任务是:
一、努力推动卫生计生改革发展。
(一)继续推进县乡两级妇幼保健机构和计划生育服务机构的资源整合。一是落实好机构整合。加快推进县妇保改扩建项目建设,尽早实现县妇幼保健院和县计划生育服务站合署办公。二是落实好人员整合。做好专业计生人员分流工作,对于乡镇计划生育服务所有编有专业技术职称的人员可以自愿选择是否到卫生院工作,其余工作人员充实到乡镇卫计办工作。三是落实好职能整合。将乡镇计划生育服务职能整合到乡镇卫生院,乡镇卫计办在原计划生育行政管理职能外增加卫生监督职能。
(二)加快推进医药卫生体制改革。一是加强信息化建设。全面落实县级医院对接省市医院,乡镇卫生院对接县级
5 医院的信息化平台建设建立,实行互联互通,远程医疗,电子档案信息共享。三是推进“医共体”建设。由县级综合医院牵头,联合多家乡镇卫生院,组建1-2个“医共体”。逐步推进医疗资源纵向整合、完善城乡医疗服务体系、同步提高县乡两级医疗服务能力。二是巩固基层运行新机制。进一步健全基层医疗卫生服务体系建设,完善基本药物政策,逐步提高家庭医生签约率,不断促进基本公共卫生服务逐步均等化。
二、加快推进重点卫生项目建设。进一步加大督促、协调、服务、跟踪力度,确保项目建设任务尽早保质保量完成。重点做好县新中医院建设项目,确保项目顺利如期推进,力争2018年初投入使用。加快推进县妇幼保健院改扩建项目、横路卫生院整体搬迁项目和石渡乡、澧溪镇职工周转房项目建设,确保2018年投入使用。推进120急救中心建设,2018年底初步建立起以县级指挥调度中心为枢纽、城乡急救站为网点、县域内医疗机构为支撑的院前医疗急救体系。在县计划生育服务建立三检中心(婚前检查、孕前优生健康检查、优生检测),积极协调民政婚姻登记业务进驻三检中心,确保2018年实现三检同做。不断强化基层医疗卫生服务网络建设,确保2018年全面完成180个村级卫生计生服务室标准化建设。
三、打造医养结合产业发展。充分利用我县生态优势,结合县域医疗资源,打造医养结合的大健康产业发展模式。
6 鉴于我县开展医养结合产业发展的良好基础,力争2018年全省医养结合产业发展现场会放到我县召开。为了做好前期工作,准备在三个方面打造亮点。一是鼓励县域医疗机构签约养老机构,利用网络健康信息管理平台,为养老机构提供日常服务,整合了养老和医疗两方面资源,实现社会资源利用的最大化。二是鼓励社会资本投资兴建高端养老机构,和县级综合医院签约有偿合作,24小时提供医疗、健康管理等高端服务,实现共赢模式。三是中医助力养生养老模式。充分利用新中医院的场地规模,设立医养结合专区。为老年人提供高端短期候鸟式养生养老服务。
四、全面做好健康扶贫各项工作
围绕让全县贫困人口“看德起病、看得好病、更好防病”的基本要求。一是确保健康扶贫基本政策全面落实。不打折扣的执行健康扶贫四道防线,适时启动第五道保障线的落实。二是加大健康扶贫宣传力度。增加宣传资料发放数量,开展送政策下乡等活动,提高健康扶贫政策在贫困人口中的知晓率。三是简化流程、优化服务,扎实推行健康惠民制度。在全县所有公立医院全面落实“一站式服务”,全面铺开“先诊疗后付费”,增加扶贫病床数,确保“四免五减半”优化政策全面落实。
五、提升中医服务能力建设。一是逐步加强基层中医设施建设。在已完成11个乡镇卫生院中医馆建设基础上,加 7 大投入,2018年再重点打造3个乡镇卫生院中医院建设;二是加强对中医人才的引进和培训。计划2018年选派20名乡村中医专长医师到县中医院进修学习,并将中医医生招聘工作纳入2018年人才引进计划。三是中医诊所执业实行备案制。按照新中医药法规定,取消中医诊所审批制,执行备案制。
六、提高公共卫生保障能力。一是加强疾病预防控制能力建设,落实重大疾病防控任务,积极开展艾滋病、结核病、H7N9等重点传染病防控工作,继续实施扩大国家免疫规划,开展三星级预防接种门诊创建工作。二是加强卫生应急能力建设,做好突发公共卫生事件应急处置以及县“两会”、中高考、环鄱阳湖自行车赛重大活动医疗卫生保障工作。三是继续做好基本公共卫生服务项目,重点抓好60周岁以上老年人健康体检工作,继续开展高血压、糖尿病患者信息大排查。四是进一步落实落实免费孕前优生健康检查、十大疾病免费救治等民生工程,继续开展农村孕产妇住院分娩补助、叶酸补服等5个重大妇幼卫生项目,做好计划生育技术服务,实施出生缺陷综合防治,规范新生儿疾病筛查机构建设,提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。
七、进一步加强计划生育管理服务。继续落实好目标责任制管理,对各乡镇计生经常性工作进行督查,加大业务指导力度,确保全面完成省市下达的人口和计划生育目标。继续开展好计划生育利益导向工作,发放国家奖扶特扶资金,8 做好计生家庭0-6周岁子女爱心保险、阳光助学、二女(含一女)绝育户养老保险、失独家庭一次性补助、计生特殊困难家庭系列帮扶和救助工作,重点推进城镇独生子女父母奖励政策的落实,做好政策宣传、解读、人员审核等工作。加强流动人口计生服务管理,不断深化区域双向协作及流管平台数据交流。
八、继续抓好爱国卫生工作。巩固“国家卫生县城”荣誉称号,结合县政府开展的城市卫生创建工作,积极开展各类卫生创建活动,促进基层爱国卫生工作进一步得到提高。进一步推进农村改水改厕工作。认真做好病媒生物防治工作,将“四害”密度控制在国家标准之内。
三、基本情况
县卫计委共有预算单位1个局本级,4个二级预算单位(计生服务站、健康教育所、流动人口计划生育管理总站、人口和计划生育协会办公室),属财政全额拨款行政单位,定编人数39人,其中机关行政编34人、工勤人员事业编5人。现有干职工人数86人,其中机关74人 [行政人员39人、全额补助事业人员9人、借用人数26人(县医院1人、中医院1人、疾控2人、卫监1人、乡镇卫生院5人、服务站7人、计生办9人)]、服务站12人。离休2人、退休47人、遗属1人,临时人员8人。实有人数144人(含在社保发工资的退休人员47人)。设有办公室、人事股、计财股、法监股、农卫股、医政股、科教股、政策法规股、疾控妇保
9 股、规划信息股、计划生育家庭发展股、行政许可便民股12个股室,下属事业单位3个(健康教育所、流动人口计划生育管理总站、人口和计划生育协会办公室)。
第二部分 武宁县卫计委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年县卫计委收入预算总额为6235.91万元。
1、财政拨款收入5738.46万元,占预算收入总额的92.02%。其中:经费拨款补助5263.46万元、纳入预算管理的非税资金475万元(社会抚养费返还)。
2、其他收入468.05万元,占预算收入总额的7.5%。其中:县级医院2017年政府调控返还250万元、计生事务上级拨款100万元、服务站业务收入118.05万元)。
3、上年结转(其他资金结转)29.4万元,占收入预算总额的0.48%。
(二)支出预算情况
2017年县卫计委预算支出总额6235.91万元。
1、按支出项目类别划分:
①基本支出1246.65万元,占支出预算总额的20%。②项目支出4552.26万元,占支出预算总额的73%。具体项目:纯女户养老保险20万元、基层医疗机构建设50万元、基本药物制度改革补助725.18万元、乡村医生养老补
10 贴140万元、乡村医生公共卫生服务补助146万元、基本公共卫生服务1900万元、重大公共卫生322.72万元、县级公立医院改革442.68万元、城镇独生子女父母奖励125万元,计划生育奖扶特扶255万元、纯女户养老保险270万元、阳光助学36万元、乡镇计生转移支付85.5万元、利益导向机制10万元、其他计生项目24.18万元。
③对附属单位补助支出437万元,占支出预算总额的7%。其中:乡计生办社会抚养费375万元、卫生院基础设施建设50万元、服务站免费手术补助12万元。
2、按支出功能科目划分:社会保障和就业145万元,占支出预算总额的2.32%;医疗卫生6090.91万元,占支出预算总额的97.68%。
3、按支出经济分类划分
(1)工资福利支出2940.28万元,占支出预算总额的47.15%。其中:基本工资262万元、津补贴176.5万元、十三月奖金25.7万元、医保金62.6万元、养老金87万元、伙食补助费16万元、住房公积金80万元、其他社保0.2万元、其他工资福利支出2230.28万元(奖金257万元、降温费取暖费7.5万元、临时工工资福利34万元、基药补助等项目1931.78万元)。
(2)商品和服务支出1755.88万元,占支出预算总额的28.16%。其中:办公费18.5万元、印刷费15.8元、手续费1.2万元、水费1万元、电费14.5万元、邮电费7万元、物
11 业管理费5万元、差旅费12万元、维修费4万元、公务接待费26.5万元、专用材料费20万元、工会经费13.5万元、其他交通费13万元、其他商品和服务支出560万元(村建扶贫10万元、订刊3.4万元、探望病人吊唁3万元、爱心保险15万元,零星开支6万元、基本和重大公共卫生项目1563.48万元)。
(3)对个人和家庭支出1052.75万元,占支出预算总额的16.88%。其中:离休费16.55万元、生活补助0.7万元、奖励金1万、其它对个人和家庭支出1029.85万元(老年活动交通5万元、退休人员福利2.85万元、春节慰问系统离退人员7万元、拆迁和扶贫补助8万元、项目支出1007万元)。
⑷对附属单位补助支出437万元。占支出预算总额的7%。乡镇计生办社会抚养费返还375万元、乡镇卫生院房屋维修50万元、服务站免费手术补助12万元。
⑸其他资本性支出50万元,占支出预算总额的0.81%。乡镇卫生院基础设施建设50万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年县卫计委财政拨款支出预算5738.46万元,占支出预算总额的92.02%,具体支出情况是:
1、按支出项目类别划分:基本支出1186.2 万元,占财政拨款支出总额的20.67%。其中:工资福利支出928.5万元、商品和服务支出192.4万元、对个和家庭补助支出125.75
12 万元;对附属单位补助支出437万元,占财政拨款支出总额的7.61%;项目支出4552.26万元,占财政拨款支出总额的79.33%。
2、按支出功能科目划分:社会保障和就业145万元,占支出预算总额的2.32%;医疗卫生6090.91万元,占支出预算总额的97.68%。
(四)机关运行经费等重要事项的说明
办公费18.5万元、印刷费15.8元、手续费1.2万元、水费1万元、电费14.5万元、邮电费7万元、物业管理费5万元、差旅费12万元、维修费4万元、公务接待费26.5万元、专用材料费20万元、工会经费13.5万元。
二、2018年“三公经费”预算情况说明
2017年预算三公经费总额26.5万元,全部是招待费支出。其中卫计委机关25万元、服务站1.5万元。公务用车和出国预算零万元。
第三部分 武宁县卫计委2018年部门预算表
(详见附表)
第6篇:修订依据浙江卫计委
修订依据
自2009年6月26日印发《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省推进政府主导以省为单位的网上药品集中采购工作实施意见的通知》(浙政办发〔2009〕84号)以来,我委认真贯彻执行,逐步建立了以政府主导,公益性服务的药械采购平台,开展了以省为单位网上药品集中采购工作以来。
一、修订背景
依据《浙江省人民政府办公厅关于公布省政府及省政府办公厅行政规范性文件清理结果的通知》(浙政办发[2015]100号)文件精神,《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省推进政府主导以省为单位的网上药品集中采购工作实施意见的通知》(浙政办发〔2009〕84号)中第八款“完善药品作价政策”,与目前各级各类公立医疗卫生机构药品全部零差率政策不符,由省物价局提出需要修改,被纳入《继续有效但有关财税内容、收费标准标准执行现行法律法规和政策的省政府规范性文件目录》中,需要于今年9月30日修改完毕。为此,我委认为需要修订该实施意见。
二、修订过程
结合目前深化医改的相关政策文件,我委再次认真研读了该实施意见,特别是《国务院办公厅关于完善公立医院药
1 品集中采购采购工作的指导意见》(国办发[2015]7号)和国家发改委、国家卫计委等七部委《关于印发推进药品价格改革意见的通知》(发改价格[2015]904号)文件,我委原则上同意省物价局提出的整体删除该实施第八款“完善药品作价政策”的修改意见,并对局部内容做了适当的调整,拟正式印发执行。
三、修订的主要内容
修订后的实施意见与原意见相比,主要修订内容如下:
(一)需要删除内容。
依据省物价局的意见,整体删除:
三、制定全省药品集中采购目录中,(八)完善药品作价政策。创新药品作价机制和作价办法,严格控制药品流通环节加价率,对医疗机构销售药品原则上实行差别加价政策。纳入廉价药品目录的药品、常用药品目录的药品,原则上医疗机构可按照政府规定的最高零售价格销售。对差价过大的药品,应严格控制药品加价率,制定让利比例;对价格特别高、竞争不充分的药品,可试行固定加价政策,并严格控制使用。具体范围和比例由省领导小组办公室确定。
(二)需要增加的内容。
1、2015年2月9日,《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购采购工作的指导意见》(国办发[2015]7号),《浙江省人民政府办公厅关于改革完善公立医院药品集中
2 采购机制的意见》(浙政办发[2015]57号)及《国务院医改办、国家卫计委等8部门印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》(国医改办发[2016]4号)和《省卫生计生委 省食品药品监管局 省经信委等六部门关于在全省公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》(浙卫发[2017]47)中,进一步明确了实施药品集中采购的主要问题,如:药品分类采购、改进药款结算方式、加强药品配送管理、落实“两票制”、规范采购平台建设、强化综合监督管理等内容,我委认为在修改后的实施意见中,有必要将此文件纳入。
2、原实施意见实施主体中,没有明确将“全省实施基本药物制度的基层医疗卫生机构”纳入。随着我省建立和完善基本药物制度的推进和我省各级各类公立医疗机构采购使用的全部药品,均纳入省药械采购平台全过程的在线监督管理。我委认为,将“全省实施基本药物制度的基层医疗卫生机构”纳入实施主体中。
(三)需要修改的内容。
1、依据《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购采购工作的指导意见》(国办发[2015]7号),医疗机构从“交货验收合格到付款不得超过30天”,与原实施意见“医疗机构应在到货之日起60天内支付货款。”有冲突,建议修改为:医疗机构应在到货之日起30天内支付货款。
2、依据机构改革的现状,建议将文件中“卫生行政部门”的简称,统一修改为“卫生计生行政部门”。
第7篇:学习国家卫计委制定
学习国家卫计委制定“九不准”规定心得体会
在医院领导的带领下,我认真学习了《加强医疗卫生行风建设“九不准”规定》。通过学习,我深刻地领悟到“健康所系,性命相托”这一句话的深刻含义,体会到做为一名医务人员身上所肩负的神圣使命。
医务人员是一种责任,一种义务。医务人员要肩负着广大人民群众身心健康。要做到让病人满意、群众满意、社会满意。因此,作为一名基层医务人员,我是无比的骄傲和自豪,但我也感觉到我的神圣使命。“九不准”规定为我今后医疗工作的开展指明了道路,避免了我在医疗工作中出现错误。正像医生职业道德所言:“救死扶伤、防病治病、实行社会主义人道主义、全心全意为人民身心健康服务”我一定会遵守“九不准”的规定,做一名合格的医务人员。
签名:
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