财务审计岗位职责
第1篇:财务审计人员岗位职责
财务审计人员岗位职责
一、财务收支审计:根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况,每年的预算、预算执行情况和决算审计等;审计收费情况,审计收支两条线执行情况;对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签;
二、专项资金审计:审计项目的立项、审批情况,预算执行情况,项目招投标情况,财务决算情况,资产管理情况等;
三、内部控制制度测评:根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计,对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计;对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计;
四、资产经营公司的审计:企业资产、负债和损益审计;
五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作;
六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作;
七、负责完成处领导交办的其它工作。
第2篇:财务审计科岗位职责
财务审计科岗位职责
【篇1:财务审计科工作职责及人员分工情况】
财务审计科工作职责及人员分工情况
一、工作职责
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。 4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
二、科室人员分工
(一)科长岗位职责:
1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。
2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审
计工作及固定资产管理工作。
3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、审计工作。
4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工
作。
5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。
7、负责完成处领导交办的其他工作。
(二)副科长岗位(1)
1、遵守财经纪律,坚持财务制度。
2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资
产管理工作。
3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。 4、完整准确、及时上报各类会计报表。5、承办领导交办的其它工作。(三)副科长岗位(2)
1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。 2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。
3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有
关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。
4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。 5、完成好处领导交办的其它各项工作。
(四)科室人员分工
1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。
2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。
3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
【篇2:财务审计岗位职责】
财务审计岗位职责
财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业财务的审计工作,其岗位职责如图9-2所示。
【篇3:财务审计部部门岗位职责】
第3篇:财务审计的岗位职责
财务审计的岗位职责每一个工作岗位都有他们自己相对应的职责,每一个人都要尽力的去完成自己的工作职责,对工作负责。下面是本人整理收集的财务审计的岗位职责,欢迎阅读参考!1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概算、决算和竣工交付使用、物资采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,提出追究被审计对象的责任的建议。7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。9、完成公司布置的其它工作。1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的采取必要的临时措施,相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核。11、负责组织完成上级安排的其他工作。1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大经济合同的专题审计活动。4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。6、协助经理开展咨询工作和业务培训。
重大项目、7、完成上级安排的其他工作。1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。8、完成上级安排的其他工作。
