公司财务审批制度
公司财务审批制度 公司财务收支实行执行董事会下的总经理负责制,公司所有资金支出必须由经办人签字,各部门负责人及公司副总经理签字,会计复核,报总经理批准方可有效。
一、日常报销:
由经办人填写“付款审批单”,各部门负责人及公司副总经理签字,确认其真实性,会计复核金额是否正确,票据是否合规,报总经理批准后由出纳付款。
二、已签订合同的工程款:
原则上按合同条款执行,付款时除按正常的程序审核“付款审批单”,资金紧张的情况下,由总经理确认付款单位及付款金额,报老板,财务主管确认后,提供发票,方可进行付款。
三、行政辅料、生产性材料的支付:
大金额材料必须签订产品购销合同,按照合同约定进行付款。支付材料款时需凭入库单,采购合同,材料发票,由采购部填制“付款审批单”,履行正常的审批手续后支付,出库时填写出库单,领用人签字。
