2022年第三季度造价检查整改报告
2022年第三季度造价检查整改报告
1、2022.07.01-2022.09.30间创建项目79个,财务关闭阶段4个,工程关闭3个,工程终止1个,结算阶段15个,施工阶段52个,项目暂挂2个,项目准备阶段2个,结算完成率31.8%。
2、2022.07.01-2022.09.30间工商用户建设完成5个,结算周期39.2;民用户0;市政3个,结算周期22.5;平均结算周期32.94天。
3、2016年7月包干价在集团备案,计价系数2021年7月经集团备案;备案后按照集团备案价格执行。
4、二季度检查问题:计价系数2021年7月经集团备案;备案后按照集团备案价格执行;合同中包含奖励及扣款项但实际结算中未执行。
整改情况:与工程部商议奖励及扣款项不在结算中执行
未完成原因:“奖励及扣款项不在结算中执行”未形成协议。
5、二季度检查问题:2019年未执行集团范本合同,2019年1月、8月签订两次定向钻合同。2019年、2020、2021年定向钻合同未包含定向钻两端落管工作坑。
整改情况:2022年合同包含定向钻两端落管工作坑
6、二季度检查问题:抽查项目工程量有手工涂改现象
整改情况:2022年送结算的资料不允许手工涂改
7、二季度检查问题:抽查项目中II20A011工程材料核销未包含甲供乙购;材料核销建议在对应的每个定额子目下进行材料核销,抽查项目中材料核销在一个子目下整体核销,容易出现核销错误的现象。II9E011小型商业保底价模板未导入;II19H017竣工资料无钢管自发电记录,结算中包含自发电费用。
整改情况:II20A011工程以包干价方式结算,无甲供乙购材料;小型工商业保底价模板已修改,运管费包含在保底价内。
8、二季度检查问题:抽查项目定额子目套用正确;无计价标准缺项自行测算的子目。
9、二季度检查问题:PMS系统信息录入基本完整;PMS系统录入不及时。
整改情况:PMS系统竣工验收单未在验收当天录入
未完成原因:施工过程单据录入不完整,不能提交竣工验收单;参建单位未及时互评,不能提交;施工单位管理不到位
10、二季度检查问题:竣工资料抽查的工程中缺设计图,竣工图不完整,竣工资料有手工涂改现象,竣工资料中土方工程量未标注管径(II20D005等)
整改情况:竣工资料抽查工程中,II19D003无设计图
未完成原因:设计时间过早设计图无法补设计章
汇报人:
2022年11月30日
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