盘点作业规定
盘点作业 规定 文件编号 WI-PMC-005 版 次 A/0 页 次 1/3 1. . 目的:为了保证账卡物 相符,提高库存准确性,保证车间的正常生产及成品出货,加强存货管理提升库存管理水平。
2. . 适用范围:适用于本公司各种物料的盘点作业。
3. . 定义:
3.1 年中/年终盘点:每年 6 月底和 12 月底由公司财务主导对各分公司进行大盘点两次; 3.2 抽查结果:抽查人员根据仓库的盘点报表对已盘点物料进行抽查,检查各仓区的盘点准确性。
4. . 制作流程:无 5. . 执行方法:
5.1 盘点 方法及注意事项:
:
5.1.1 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量; 5.1.2 盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序; 5.1.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录; 5.1.4 参照初盘、复盘、抽查时需要注意的事项; 5.1.5 盘点过程中注意保管好“盘点报表”,避免遗失,造成严重后果。
5.2 时间安排:
5.2.1 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成; 5.2.2 复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行; 5.2.3 抽查时间:验证初盘、复盘数据的正确性;抽查时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作; 5.2.4 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
5.3 盘点人员及分工:
5.3.1 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点报表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏; NO.修改申请单号 修改内容 修改人 修改日期 修订单位 1 2 3 4 5
盘点作业规定 文件编号 WI-ADM-007 版 次 A/0 页 次 2/3 5.3.2 复盘人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏; 5.3.3 抽查人:复盘完成后由抽查人负责对盘点过的物料进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中; 5.3.4 数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点报表”中; 5.3.5 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排; 5.4 盘点 5.4.1 财务部发布盘点通知,并规定截止时间和盘点时间; 5.4.2 要求仓储计划部将所需物料于截止时间前进库;对于盘点期间的来料,仓库将其放置于指定位置,必须张贴“未录入不需盘点”的标识; 5.4.3 露天仓库物料要求生产部门将生产所需物料于截止时间前领出仓库; 5.4.4 仓库内物料于截止时间前发给生产部门; 5.4.5 在截止时间冻结电脑帐; 5.4.6 电脑列印库存总账结存清单(一式三联); 5.4.7 初盘:仓管员根据电脑库存总账清单,盘点实物数量并填写盘点报表,将盘点报表与实物放在一起; 5.4.8 现场盘点于领料单日期截止进行实物清点; 5.4.9 复盘:复盘人员核对盘点报表,核对无误签字后将盘点报表交与仓管员; 5.4.10 抽查:抽查人员对盘点后的物料随机抽取,验证盘点数量无误后签字; 5.4.11 仓管员根据盘点报表编写盘点分析报告,报告包括对盘点期间的各种情况进行总结,尤其对盘点差异原因进行分析,并对本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、以后的工作改善措施等进行说明。呈送总经理审核,抄送财务部; 5.5 库存帐结转后,仓管员必须根据物料总账分批次将 A、B 类物料进行抽查式盘点,以保帐、物相符。
5.6 调整库存:将盘点报表的数据由财务部门录入电脑调帐并打印库存报表。
5.7 差异处理:
5.7.1 当仓管员盘点出现差异时,首先核对账务是否有及时全部处理完毕;物料收发数据和账务收发数据是否一致;车间报产是否及时;仓库物料是否与暂收物料混放等,仓管员查找异常原因并主动跟进处理; 5.7.2 当仓管员盘点发现异常时,需 4 个小时之内处理完毕,如无法处理的需在 4 小时之内上报直接主管处理,仓库主管接到异常反馈信息需在 2 小时之内协助处理完毕,如无法处理完毕需单独提出立案由仓储计划部经理跟进处理结果。
5.8 报表归档:
5.8.1 所有盘点报表在抽查完毕后交仓库主管和仓储计划部经理签批后,交由录入员统一按月份按日期顺序进行存档。
盘点作业规定 文件编号 WI-ADM-007 版 次 A/0 页 次 3/3 6 .相关附件:
文件名 文件编号 保存单位 保存年限 盘点报表 QR-PMC-008 仓库 2 年 7 .参考文件:
7.1 仓储管理程序(RQ-QP-018)
