不符合项报告模板
不符合项报告
受审核方 名 称 | 不符合项报告编号 | |||||
受审核部门/过程 | 不符合报告开具日期 | |||||
不符合描述: 不符合: ■标准: 条款: □标准: 条款: □管理体系文件: 条款 : | ||||||
不符合性质: ■轻微不符合 □严重不符合 | ||||||
纠正及纠正措施要求及验证要求:进行纠正、制定纠正措施并予以实施。 | 验证方式: ■ 书面验证 □现场验证 | |||||
整改时间要求:在 年 月 日前提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。 说明:1、如果贵公司不能在规定的时间内100%完成不符合项的有效整改,本次现场推荐结论将变更为不推荐认证、暂停认证或撤销认证。 2、涉及多场所认证的,应对不符合进行评审以确定它们是否适用于所有场所。如果是,受审核组织应在中心办公室和所有场所采取纠正措施并进行验证。 | ||||||
审核员(亲笔签字): | 审核组长(亲笔签字): | 受审核方管理者代表(亲笔签字): | ||||
审核员对纠正及纠正措施有效性的验证(证据见后页,包括验证的主要内容和结果): ■ 纠正及纠正措施实施有效,下次审核现场验证。 □ 纠正及纠正措施实施无效 验证人签字: 年 月 日 | ||||||
不符合报告附页:纠正、纠正措施
根本的原因分析: 责任部门负责人签字/日期: |
采取的纠正、纠正措施: 1、纠正: 2、纠正措施: 责任部门负责人签字/日期: |
纠正及纠正措施的验证: 管理者代表签字/日期: |
纠正或纠正措施实施效果的证实材料: 1、 2、 3、 4、 … 报送人: 日期: |
