业务会计岗位职责
第1篇:中间业务会计岗位职责
1.参考《储蓄会计处理办法》,按委托单位建立代收业务分户。2.以中间业务处理员提供的代收数据为准,与代收业务分户每日明细逐笔核对,核实网点当日上账金额有无错上漏上。3.中间业务会计对上账不符的金额通知中间业务管理员,与网点进行对账,若属网点柜员差错及时与网点联系并绪发差错通知单,督促及时入账。4.管理好银行印鉴,不得在空白支票上预留印鉴。设立中间业务支票使用情况登记簿,对出纳开出的每笔转账支票除要进行核实外,还应在支票使用情况登记簿上及时登记支票的使用和结存情况,并定期核对,保证账实相符。5.按代收分户明细账核对应付委托单位资金数,根据委托单位的时段划款通知,核实应付数据,通知出纳向相关单位转付代收款和手续费。6.负责收集整理各网点每日上报的代收会计事项列表与乳账单,并按月装订成册进行保管。7.按月整理各类原始凭证和相关报表,并统一装订归档。同时,要落实对出纳账务的检査。8.由储蓄会计负责保管代收付账户。9.完成上级领导交办的其他工作。第2篇:业务核算会计岗位职责
1.负责系统业务的销售收人、成本、存货、往来业务的核算工作。2.根据合同实际执行情况进行基础数据录入及数据库的日常维护工作。3.对不同产品的价格、利润、市场分布、执行情况进行测算分析。4.负责用户回款的管理工作。5.负责部门领导交办的其他事项。第3篇:业务核算会计岗位职责内容范本
岗位说明书系列
编号:FS-ZD-04017
业务核算会计岗位职责内容
Duties of busine accounting and accounting positions
说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。
1.负责系统业务的销售收人、成本、存货、往来业务的核算工作。
2.根据合同实际执行情况进行基础数据录入及数据库的日常维护工作。
3.对不同产品的价格、利润、市场分布、执行情况进行测算分析。
4.负责用户回款的管理工作。
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第4篇:房地产会计部岗位职责、业务指引
房地产会计部岗位职责、房地产会计部岗位职责、业务指引 管理目标 在国家有关财经法律、法规、制度指导下,根据公司财务制度和 管理目标的有关要求,负责公司会计核算的组织、安排、管理和协调 工作;收集、审核、汇总、编制集团定期会计报表,真实、准确地为 公司领导决策提供财务信息;及时掌握税收政策动向,正确运用税收 权利、合理选择避税空间与节税的方法,减轻公司负担,为公司谋取 更大利益。nn岗位职责n
1、按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制 度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。
2、认真学习业务知识,熟练运用会计技巧和财务软件,不断提 高工作水平。
3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。
4、按照会计基础工作规范的要求,认真审核原始凭证,根据审 核无误的原始凭证编制会计分录,登记明细帐、总帐,编制成本费用 明细表。
5、规定编制各类会计报表及税务申报表,确保帐证相符、帐帐 相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。n
6、在每月月结日 25 日,将公司当期发生费用进行归集分类,同 时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作,防止 丢失损坏,并做好保密工作。
7、负责往来帐的核对及调节工作。nn业务指引n会计核算
1、会计复核原始单据与现金、银行存款收支平衡表是否相符,核对相符后在现金及银行存款收支平衡表上签名确认并将其中一联 返还给出纳;
2、会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证,并交给会计主 管审核签名;
3、会计根据审核无误的会计凭证登记明细分类帐、总帐,在确 保帐证相符、帐帐相符、帐表相符后编制会计报表及税务申报表,并 提交会计主管审核签名; 会计报表的收集、审核、汇总、会计报表的收集、审核、汇总、呈报
1、审核各项目会计报表编制是否正确、规范,报送是否及时,并根据报表完成情况及存在问题编制《会计报表填报情况考核表》同 时将考核结果反馈给财务总监;
2、核对各项目往来是否相符,并编制《公司内部往来差异表》n
3、核对各项目公司与销售公司往来交易是否相符,有无超标,并编制《空置房管理费对比表》;
4、汇总编制《付乙方工程款汇总表》;
5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作
6、每日在收到出纳提供有关支出单据如《报销单》、《报销回 单》、《出差费报销单》、《支付证明单》等,按公司有关规定明确 划分各项费用,按费用类别、支出部门登记公司本部 《费用明细帐》。完成时间在两个工作日内。n
7、根据公司各部室费用实际发生额,每月月末编制公司本部 《费 用汇总表》《费用对比表》,8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作
9、每月 25 日在收到出纳提供有关支出 《报销单》 《报销回单》,按公司有关规定明确划分费用,按固定资产设备分类、使用部门编制 公司本部《企业固定资产目录》。完成时间在两个工作日内。
10、根据公司各部室固定资产实际购置情况,每月按固定资产分 类编制公司本部《固定资产汇总对比表》。
3、工作体会、1、在组织收集工程项目会计报表及财务资料时,首先明确会计 核算目的和用途,才能正确反映有关财务状况。n
2、在审核项目部交财务报表及资料出现错误时,必须及时如实 反映,及时纠正。
3、在作帐务核算时,要掌握核算要求,正确开设会计核算科目,方便上报取数。
4、财务软件使用时,要有效地使用财务软件的管理设置,防止 错漏。
5、财务资料保管要及时,归类加上标签,以便查找。
6、在会计帐务处理中重视核对工作,定期进行凭证与明细账、明细账与总账、账户与报表、货币资金账户与出纳对账单的核对,以 及相关会计岗位间的监督审核。
7、登记行政费用明细账时,要作好报销凭证的审核工作,明确 费用的性质、归属、实报金额、发票是否完备等,必要时建立各种备 查录,以避免重复工作。
8、进行经常性的报表自审工作,重点审核各类数据以及数据间 的关系,以求发现问题。nn
第5篇:税务会计岗位职责会计岗位职责
税务会计岗位职责会计岗位职责范文
4篇
本文目录会计岗位职责范文会计核算中心系列岗位职责餐饮收入会计岗位职责应付账会计岗位职责
1.检査各项规章制度的执行情况,保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实,督促会计、出纳人员交接手续完整合规。
2.抓好岗位责任制实施,搞好劳动管理,开展优质服务,按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。
3.认真履行岗前“五査”,岗后“四査”,检查有无遗留账务和待办事项。
4.搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。
5.认真抓好业务过程中的事前审査,事后监督工作,搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况,提出改进方案。
6.检查现金、有价单证、印、押、证的管理,检査往来对账和査询、査复工作情况,按月搞好内部账务核对。
7.每月组织一次思想法制教育,每月组织两次业务学习教育,学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果,负责职工业务技术的培训和考核。
8.搞好账务组织与账务处理,坚持按日扎账,总分核对,账务记载要达到“五好”标准。
9.正确使用会计科目,认真搞好账户管理,建立健全各项登记簿,检查登记簿记载是否完整合规。
10.准确、及时编制各类报表和统计资料,报表质量要达到“五好”标准。
11.及时整理装订会计档案,做到管理合规,需要査阅会计档案的,要执行调(查)阅制度的规定,做到手续合规,绝对安全。
12.坚持双人管库。实行库房销匙两分管,平行交接,督促搞好印、押、证的严格分管。
13.加强财务核算和管理,严格执行一只笔审批制,财务开支要做到“七无”,固定资产、器具要建账、建卡,做到账实相符。
14.参与资金的管理与决策,提出合理化建议和方案,改善经营管理。
【会计核算中心系列岗位职责】会计岗位职责范文(2)
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会计核算中心工作职责
1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度,认真做好所管单位会计核算工作。
2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。
3、根据所管单位工作需要,提供有关会计信息资料。
4、依法进行会计监督,保证会计核算的真实性、合法性和规范性。
5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。
审核会计岗位职责
审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。
1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性,对经济业务合法性提出初审意见。
2、对已开出的转账或现金支票进行复核,对记账凭证的金额进行复核。
3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。
4、管理柜组内会计档案。包括:会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。
5、协助单位编好预算,做好财务分析,增强服务意识,处理好服务与监督的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
记账会计岗位职责
记账会计在中心领导下进行工作。
1、认真做好会计核算和监督,保证会计财务处理及时,会计科目运用准确,会计信息规范完整。
2、对原始凭证手续完备性进行复核后,填开支票并编制会计凭单。
3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄,对已经记账的凭单及时打印。
4、及时准确地传递各种票据,妥善保管各种专用票据、有价证券,设立“备用金”领用备查薄。
5、定期核对银行存款分户账目,编制“银行存款余额调节表”,保证调节后双方余额一致。
6、根据账薄编制各类会计报表,做好各单位财务决算工作。
7、增强服务意识,处理好监督与服务的关系。
8、完成领导交办的其他工作。
核算中心会计人员工作职责
1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度,廉洁自律,秉公办事,遵守职业道德。
2、文明办公,礼貌待人。上班时间一律着装,穿戴整齐,讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗,保持办公区安静。
3、遵守考勤和请假制度,按时上下班,不迟到,不早退,因事因病要按规定履行请销假手续。
4、遵守会议制度和学习制度,积极参加局机关和中心组织的各项活动,不得无故缺席。
5、上班时间不得串岗,不得聚众闲聊,不得让非工作人员进入工作区内。
6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。
7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。
8、爱护办公及公共设施,保持办公环境整洁。
会计主管岗位职责
柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作,业务上向总会计负责。
1、负责和管理本柜组工作,组织柜组人员完成各项工作任务。
2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督,保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。
3、教育柜组人员增强服务意识,正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息,协助其搞好财务管理,提高资金使用效率。
4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核;对会计资料进行稽核,保证真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表,及时解决会计核算工作中出现的问题,对于重大问题应及时向中心领导汇报。
5、合理安排内部分工,检查人员职责的落实情况,适时提出本柜组工作岗位调整的意见。
6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识,及时掌握新制度、新法规,不断提高政策水平和业务技能。
7、完成中心领导交办的其他工作。
【餐饮收入会计岗位职责】会计岗位职责范文(3)| 返回目录
收入会计是财务部门内部重要的会计岗位之
一。
公司内设收入会计岗位一人(或多人)。
收入会计岗位职责是:
一、每日核查卡机、汇总当日(或上日)的卡机收入、收银员现金收入、签单收入,并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》,报表上必须有制表人签章(表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责);出纳签章(表示现金收入无误);总账会计签章(表示经过复核,银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符)并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理
二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》,编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕,必须由总账会计复核 – 复核通过的,收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账;复核未通过的,返回收入会计做相应修改。
三、对于应收账款,收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果(清理日仍未收回的应收账款),按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息,编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》(表格须有制表人、出纳、总账会计签章),表示经各环节复核,表内应收账款制表日确实仍未收回。
《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况,将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中,积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下,应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况,及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回;如仍不果,财务总监应及时报告总经理。
四、对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。
五、负责利润分配的明细核算。
六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。
七、收入会计每月结束后,应编制收入、利润月报表、应收账款明细表,与总账会计的帐表核对相符后,作为公司报表的一个组成部分,于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。
【应付账会计岗位职责】会计岗位职责范文(4)| 返回目录
1.报销费用审核,编制付款凭证。
2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。
3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款:费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。
9.git与账务核对。
10.应付供应商对账。
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